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1、根据出纳转过来的各种原始凭证进行审核,审核无误后,编制记账凭证。
5 d- I# P! v( c( b1 y- e7 g( ?! W2、根据记账凭证登记各种明细分类账。
& M4 J$ Z$ {% ~! i# I: H3、月末作计提、摊销、结转记账凭证,对所有记账凭证进行汇总,编制记账凭证汇总表,根据记账凭证汇总表登记总账。$ v( ]% @5 W; R, m v
4、结账、对账。做到账证相符、账账相符、账实相符。/ x/ I; [2 D, S4 K: ~) k: x/ Z2 i
5、编制会计报表,做到数字准确、内容完整,并进行分析说明。! j/ l, {3 s. _6 l
6、将记账凭证妥善保管。电话:289-632-3902
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