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1、根据出纳转过来的各种原始凭证进行审核,审核无误后,编制记账凭证。9 p0 l7 \( [) R: J$ ~
2、根据记账凭证登记各种明细分类账。' A# r6 Y+ e, p2 s# @ p% f& J
3、月末作计提、摊销、结转记账凭证,对所有记账凭证进行汇总,编制记账凭证汇总表,根据记账凭证汇总表登记总账。7 Z/ H1 C9 {0 S4 p j3 G$ V
4、结账、对账。做到账证相符、账账相符、账实相符。# L6 A0 j# t5 T- I$ V+ m6 o
5、编制会计报表,做到数字准确、内容完整,并进行分析说明。+ j/ B$ {. V3 C5 c
6、将记账凭证妥善保管。电话:289-632-39028 O0 L, X/ ]! @3 V2 J9 c
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